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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M071********00204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 扫把簸箕套装 | 得力/deliLQ160 | 套 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 超威 强效洁厕剂500g 超威500g洁厕灵马桶清洁剂洁厕液厕所清洁厕宝*2瓶 洁厕剂 | 超威强效洁厕剂500g | 斤 | 2.00 | 11 | 22 |
| 3 | 维达 V4073 4层 200g/卷 10卷 卷筒纸 | 维达/VindaV4073 | 提 | 2.00 | 30 | 60 |
| 4 | 得力 9563 得力/deli 9563 纸杯 250ml 100只/包 (单位:袋) 混色 | 得力/deli9563 | 包 | 2.00 | 22 | 44 |
| 5 | 得力 得力海绵拖把 19500 吸水胶棉拖把挤水免手洗390*60mm | 得力/deli19500 | 把 | 2.00 | 45 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄雪辉
联系电话: ****493****
传真:
地址: **省**市**区旭**路58号
2、供应商名称: ****
地址: 旭**路81号
附件信息: