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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7119
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 欧普 灯管 | 4 | 160.0 | 欧普\T8灯管 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5240 文件夹、抽杆夹 | 8 | 160.0 | 得力/deli\5240 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 信纸 | 10 | 50.0 | 晨光\信纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 DL551115 手电筒 | 3 | 240.0 | 得力/deli\DL551115 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 3层100抽*20包 抽纸 一件 | 1 | 480.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层100抽*20包 | 验收通过 | |
| 6 | 庄太太 木把圆头拖把木杆大号****酒店公司工厂保洁地拖 | 2 | 24.0 | 庄太太\圆头木杆拖把 大号 | 验收通过 | |
| 7 | 金**/GEnvAnA G-1009中性笔 | 8 | 96.0 | 金**\G-1009 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |