常德市人民政府办公室关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年07月13日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2061

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年7月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 24/6 订书钉 5 10.0 得力/deli\24/6 验收通过
2 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 3 42.0 洁丽雅/grace\JDZYW0415 验收通过
3 益而高 装订机配件 打孔机配件 2 30.0 益而高/Eagle\9201 验收通过
4 华为 5V/2A 手机充电器 1 168.0 华为/Huawei\5V/2A 验收通过
5 新家园 广告杯 广告壶 不锈钢真空咖啡壶 保温壶 1 368.0 新家园\定制咖啡壶 验收通过
6 齐心 B2173 三栏文件栏 2 70.0 齐心/Comix\B2173 验收通过
7 百旺 A4-70克 打印/复印纸 打印纸 4 940.0 百旺/PAPERONE\A4-70克 验收通过
8 平板拖把 好媳妇免手洗平板拖大号 1 108.0 好媳妇\好媳妇5842 验收通过
9 PARKER/派克 威雅 钢笔 钢杆钢笔 1 268.0 派克/PARKER\威雅 验收通过
10 得力 0468 省力订书机 (单位:台) 黑色 2 56.0 得力/deli\0468 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 胡洪银





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2026-07-13
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