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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6830
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 79080金属收纳框 | 2 | 56.0 | 得力/deli\79080 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8564 25mm/48只/筒 票夹/长尾夹 | 2 | 28.0 | 得力/deli\8564 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8562 24只41mm黑色票夹/长尾夹 金属燕尾夹 票据文件夹子 | 2 | 35.0 | 得力/deli\8562 | 验收通过 | |
| 4 | 得力7090固体胶/胶棒 棒胶 水高粘度强力胶 粘贴胶 15g(一盒12支) (白) | 1 | 24.0 | 得力/deli\7090 | 验收通过 | |
| 5 | 维克奇 维克奇240ML加厚纸杯一次性纸杯/一次性水杯/一次性杯子100个装 20包/箱 | 120 | 1788.0 | 维克奇\240ml加厚 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |