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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M071********00004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 5.00 | 33 | 165 |
| 2 | 得力 5302蓝 文件夹 | 得力/deli5302蓝 | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 3 | 得力 30063 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30063 | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 20.00 | 2.1 | 42 |
| 5 | 得力 抽杆夹 报告夹 | 得力/deli抽杆夹 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 6 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 20.00 | 4 | 80 |
| 7 | 齐心 文件篮 | 齐心/ComixB2174 | 个 | 5.00 | 31 | 155 |
| 8 | 齐心 LC-305 加厚防烫一次性水杯250ml50****酒店商务办公接待纸杯 | 齐心/ComixLC-305 | 包 | 60.00 | 11.8 | 708 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 饶昀
联系电话: ****958****
传真:
地址: 奉**赤田镇十五里亭
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****广场号
附件信息: