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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4788
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 装订线材订书机(****3889) | 5 | 80.0 | 得力/deli\0334 | 验收通过 | |
| 2 | 欧羽 照明变压器(****9336) | 5 | 275.0 | 欧羽\12V | 验收通过 | |
| 3 | 胶棒 晨光ASGN7104 顺滑固体胶21克 12支/盒 384支/件(****6062) | 384 | 549.12 | 晨光/M G\ASGN7104 | 验收通过 | |
| 4 | HD 格瑞斯格利斯GRIS腕带280*30热敏(****39678) | 100 | 6960.0 | HD\40mm直径 | 验收通过 | |
| 5 | 普通干电池 南孚电池 5号电池(****190) | 800 | 1600.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 6 | 普通干电池 南孚电池7号碱性聚能环干电池七号电池 (****0380) | 800 | 1600.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |