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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6117
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K3705 中性笔 | 16 | 320.0 | 晨光/M G\K3705 | 验收通过 | |
| 2 | 信封 | 1 | 18.0 | E世无忧\003 | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli)0010订书钉10#(1000枚/盒)(单位:盒) | 8 | 12.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 得力7576荣誉证书(荣光)(红)-6K(本) | 38 | 456.0 | 得力/deli\7576 | 验收通过 | |
| 5 | 胶水 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 55 | 110.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |