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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N103********2610002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 平板拖把 | 无品牌平板拖把 | 把 | 12.00 | 47 | 564 |
| 2 | 大扫把 扫把 | 无品牌大扫把 | 把 | 13.00 | 36 | 468 |
| 3 | 金龙鱼 大米 米类 | 金龙鱼大米 | 袋 | 3.00 | 94 | 282 |
| 4 | 卫洋 扫把 | 卫洋扫把 | 把 | 10.00 | 11.4 | 114 |
| 5 | 得力 A3 信纸 | 得力/deliA3 | 箱 | 2.00 | 83 | 166 |
| 6 | 得力 A4复印纸 信纸 | 得力/deliA4复印纸 | 箱 | 6.00 | 180 | 1080 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵伟芳
联系电话: 193****2234
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: