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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9740
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 胶棉拖把 | 10 | 390.0 | A\胶棉拖把 吸水拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 竹扫把 扫把 | 10 | 180.0 | A\竹扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 加厚一次性纸杯 纸杯 | 1 | 269.0 | A\加厚一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 2 | 258.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 白猫 高效去油洗洁精 20kg 洗洁精 | 4 | 580.0 | 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精 20kg | 验收通过 | |
| 6 | 维达 3层150抽*3包 抽纸 | 3 | 567.0 | 维达/Vinda\3层150抽*3包 | 验收通过 | |
| 7 | 太太乐 100cm 平板拖把 | 6 | 354.0 | 太太乐\100cm | 验收通过 | |
| 8 | 维达 VS4418 卷筒纸 | 6 | 1128.0 | 维达/Vinda\VS4418 | 验收通过 | |
| 9 | 收纳袋 专用收纳箱/盒/袋 | 20 | 1180.0 | A\收纳袋 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |