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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33070 垃圾袋 | 得力/deli33070 | 卷 | 5.00 | 17.9 | 89.5 |
| 2 | 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY4K380 | 本 | 1.00 | 16.5 | 16.5 |
| 3 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 晨光/M GADM94818B | 个 | 40.00 | 9.5 | 380 |
| 4 | 柯尼卡美能达 TN224 粉盒 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN224 | 支 | 1.00 | 388 | 388 |
| 5 | 得力 8562 黑色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 得力/deli8562 | 盒 | 2.00 | 12.6 | 25.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王俊达
联系电话: 156****0210
传真:
地址: 伊通大街39号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: