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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N130********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | U口PC棉/U口PO模/其它柜 | 无品牌U口 | 个 | 8.00 | 90 | 720 |
| 2 | APP A4-80g 彩色复印纸/书写纸 | APPA4-80g | 箱 | 3.00 | 170 | 510 |
| 3 | 江波 网卡 网络软件网卡 | 江波网卡 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 4 | 微软 Window 网络软件系统 | 微软/MicrosoftWindow | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 5 | 绿联 90415 翻页激光笔/主板电池 | 绿联/Ugreen90415 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 6 | 先锋 DVR-XU01 光驱/刻录/DVD/外置光驱 | 先锋/pioneerDVR-XU01 | 个 | 1.00 | 260 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫亮
联系电话: 159****8459
传真:
地址: **省**县**镇金苍村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: