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****关于游乐场/体****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于游乐场/体****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马恩慧
项目联系电话:196****1314
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653099
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市经四路14院
采购单位联系人和联系方式:石建军:137****1112
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****87969
采购单位预算编码:059002
三、成交信息
成交日期:2026年7月13日
总成交金额(元):4981 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****克州**市幸福街道松他克路8号院1楼门面 | 4981.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 健尔 210 游乐场/体育场馆设施 游泳圈 | 健尔 | 210 | 10 | 57.0 | 570.0 | |
| 2 | 得力 云彩纸 | 得力/deli | 彩纸 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 3 | 得力 0213 双面胶带 | 得力/deli | 0213 | 24 | 3.0 | 72.0 | |
| 4 | 订书钉 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli | 0012 | 28 | 2.0 | 56.0 | |
| 5 | 得力 19360 3KG挂钩/粘钩 | 得力/deli | 19360 | 8 | 6.0 | 48.0 | |
| 6 | 婴儿游泳圈 救生圈 防护用品 | 无品牌 | 婴儿游泳圈 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 7 | 婴儿抚触油 润肤 | 无品牌 | 婴儿抚触油 | 25 | 73.0 | 1825.0 | |
| 8 | 苏泊尔 SW-17J416L 保温 壶 电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SW-17J416L | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 9 | 棉儿宝 湿巾 | 棉儿宝 | 湿巾 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 10 | 永彩 HJ-200 电子秤 | 永彩 | HJ-200 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 11 | 农夫 550ml 矿泉水/纯净水 | 农夫 | 550ml | 4 | 45.0 | 180.0 | |
| 12 | P0001 档案盒 | 无品牌 | P0001 | 164 | 10.0 | 1640.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: