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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6014B****17001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 50550 红领巾 围巾/围脖 | 得力/deli50550 | 条 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 得力 DL-67818 彩泥/橡皮泥 | 得力/deliDL-67818 | 包 | 7.00 | 5 | 35 |
| 3 | 得力 HM912-24 水彩笔 | 得力/deliHM912-24 | 盒 | 16.00 | 18 | 288 |
| 4 | 得力 素描/素写本 | 得力/deliHS422-A3 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 5 | 中华 101-2B铅笔 | 中华牌101-2B | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祖热古丽﹒阿不都热合曼
联系电话: 150****6057
传真:
地址: 维吾尔自治区**市**县**中路660号镇政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: