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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M071********00008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 朗捷 LG-DAH-0093 朗捷 加厚牛皮纸档案盒无酸纸质资料盒文件收纳盒人事财务凭证文件盒 | 朗捷/LONGELG-DAH-0093 | 盒 | 50.00 | 4 | 200 |
| 2 | 金士顿 DTSE9G3/512GB 金士顿 4/8/16/32/64/128/256/512GB 金属U盘 | 金士顿/KingstonDTSE9G3/512GB | 只 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 南孚 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 25.00 | 2.5 | 62.5 |
| 4 | 得力 6601 得力 中性笔半针管黑色中性笔水笔签字笔办公用品 6601 单支装 | 得力/deli6601 | 支 | 60.00 | 1 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖柳
联系电话: ****089****
传真: 0797-****501
地址: ****中心5楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市下南门100号
附件信息: