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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********269601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 00038 电风扇 | 无品牌00038 | 台 | 2.00 | 200 | 400 |
| 2 | 晨光 牛皮纸信封档案袋加封条 牛皮纸封条档案袋 | 晨光/M G牛皮纸信封档案袋加封条 | 个 | 50.00 | 4 | 200 |
| 3 | 得力 7655 学生用笔记本软抄本 | 得力/deli7655 | 本 | 20.00 | 8 | 160 |
| 4 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30203 | 卷 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 晨光 DAA4101 三角封套档案袋 | 晨光/M GDAA4101 | 个 | 50.00 | 0.5 | 25 |
| 6 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 7.5 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂鸣扬
联系电话: 182****0012
传真:
地址: 高新区(**区)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: