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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N032********269201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 50550 学生用印 印泥 | 得力/deli50550 | 个 | 1.00 | 2 | 2 |
| 2 | 得力 包装用纸 A3复印、打印、包装、用纸 | 得力/deliA3 | 包 | 5.00 | 55 | 275 |
| 3 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli0385 | 个 | 1.00 | 82 | 82 |
| 4 | 西玛 SIMAA 工程用纸 大白纸 | 西玛/CIMASIMAA | 张 | 200.00 | 2 | 400 |
| 5 | 南孚 CR2032 办公线材 电池 | 南孚/NANFUCR2032 | 个 | 30.00 | 13 | 390 |
| 6 | 心相印 H200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindH200 | 包 | 30.00 | 4 | 120 |
| 7 | 得力 73856 12色丙烯颜料 丙烯颜料 | 得力/deli73856 12色丙烯颜料 | 瓶 | 1.00 | 20 | 20 |
| 8 | 得力 BL908-12 水彩笔 | 得力/deliBL908-12 | 盒 | 1.00 | 70 | 70 |
| 9 | 得力 7022 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli7022 | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
| 10 | 得力 抹布 | 得力/deli抹布 | 条 | 10.00 | 6 | 60 |
| 11 | 得力 18742 垃圾袋 | 得力/deli18742 | 包 | 4.00 | 18 | 72 |
| 12 | 得力 DL358019 剪刀 | 得力/deliDL358019 | 把 | 3.00 | 10 | 30 |
| 13 | 得力 LQ620 保暖手套 | 得力/deliLQ620 | 双 | 4.00 | 8 | 32 |
| 14 | 得力 A4 包装用纸 复印纸 | 得力/deliA4 | 箱 | 1.00 | 220 | 220 |
| 15 | 得力 卡纸 | 得力/deli卡纸 | 包 | 6.00 | 24 | 144 |
| 16 | 得力 33977 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33977 | 卷 | 15.00 | 4 | 60 |
| 17 | 得力 10L 垃圾筒 | 得力/deli10L | 个 | 7.00 | 10 | 70 |
| 18 | 得力 LQ150 水拖 | 得力/deliLQ150 | 把 | 6.00 | 18 | 108 |
| 19 | 得力 LQ160 扫把 | 得力/deliLQ160 | 套 | 6.00 | 16 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 居马拜克
联系电话: 181****0504
传真:
地址: **市巴里坤汉**街24号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: