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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2013X****10201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 241-2-1/2S 电脑连打纸 A3 A4纸 | 天章/TANGO241-2-1/2S | 包 | 16.00 | 23.75 | 380 |
| 2 | 得力 9860 ** | 得力/deli9860 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 科思特/KST通用碳粉 适用兄弟联想 三星4521/4200联想/施乐/利盟/东芝通用 | 科思特/KST科思特/KST通用碳粉 适用兄弟联想 | 支 | 5.00 | 40 | 200 |
| 4 | 奥德美 GP-009 中性笔 | 奥德美GP-009 | 盒 | 9.00 | 10 | 90 |
| 5 | 得力(deli) 0012 订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 | 得力/deli0012 | 件 | 2.00 | 2 | 4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 英巴扎村(李超)
联系电话: 173****6154
传真:
地址: 英巴扎村(李超)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: