开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6224H****2201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9252 报告夹 板夹 | 得力/deli9252 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 得力 63109 文件夹 | 得力/deli63109 | 包 | 50.00 | 22 | 1100 |
| 3 | 齐心 AP-123 档案袋 | 齐心/ComixAP-123 | 件 | 50.00 | 28 | 1400 |
| 4 | 闪迪 SDCZ73-256G-Z35 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-256G-Z35 | 只 | 3.00 | 150 | 450 |
| 5 | 得力 58118 铅笔 | 得力/deli58118 | 支 | 5.00 | 20 | 100 |
| 6 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 7 | 得力 18500 碱性电池 | 得力/deli18500 | 卡 | 12.00 | 5 | 60 |
| 8 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 9 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 筒 | 30.00 | 16 | 480 |
| 10 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 筒 | 30.00 | 17 | 510 |
| 11 | 得力 9850 ** | 得力/deli9850 | 件 | 3.00 | 15 | 45 |
| 12 | 晨光 AJD95789 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD95789 | 筒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 13 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli0012S | 盒 | 8.00 | 2 | 16 |
| 14 | 公牛 GN-604 接线板 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 5.00 | 70 | 350 |
| 15 | 得力D991ES 电子计算器 | 得力/deli得力D991ES | 个 | 5.00 | 75 | 375 |
| 16 | 得力 5927 档案盒 | 得力/deli5927 | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 17 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 只 | 30.00 | 20 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 程士伟
联系电话: 131****3456
传真:
地址: ****卫生院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: