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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6757
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | U盘 | 20 | 1162.6 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 50 | 1356.5 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 橡胶圈 | 10 | 58.1 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 普通干电池 | 100 | 194.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 美工刀刀片 | 2 | 15.5 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 按动中性笔 | 50 | 581.5 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 便签本/便条纸/N次贴 | 50 | 145.5 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 中性笔 | 50 | 484.5 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 档案盒 | 100 | 678.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |