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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8543 CD册 笔记本 | 得力/deli8543 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 金隆兴 3026 档案盒/牛皮纸档案盒 | 金隆兴/Glosen3026 | 个 | 11.00 | 4 | 44 |
| 3 | 得力 装订线材 | 得力/deli装订线 | 卷 | 10.00 | 4 | 40 |
| 4 | 好媳妇 抹布 | 好媳妇抹布 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力 9385 单据/收据/凭证/票据粘贴单 | 得力/deli9385 | 包 | 30.00 | 7 | 210 |
| 6 | 得力 9384 单据/收据/凭证/差旅报销单 | 得力/deli9384 | 本 | 10.00 | 7 | 70 |
| 7 | 得力 9383 单据/收据/凭证/会计凭证封面裹背条 | 得力/deli9383 | 本 | 30.00 | 5 | 150 |
| 8 | 得力 2064 美工刀 | 得力/deli2064 | 把 | 2.00 | 8 | 16 |
| 9 | 得力 07092 胶棒/固体胶 | 得力/deli07092 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 10 | 无型号 彩喷纸/彩色卡纸 | 无品牌无型号 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 11 | 晨光 ABS91612 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS91612 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 12 | 得力 22016 单据/收据/凭证/会计凭证封面 | 得力/deli22016 | 包 | 13.00 | 12 | 156 |
| 13 | 无型号 档案袋 | 无品牌无型号 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
| 14 | 晨光 MG2160 白板笔 | 晨光/M GMG2160 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 15 | 大卫 扫把 | 大卫扫把 | 套 | 10.00 | 35 | 350 |
| 16 | 晨光 AXPN0710 橡皮 | 晨光/M GAXPN0710 | 块 | 10.00 | 2 | 20 |
| 17 | 得力 S26 中性笔 | 得力/deliS26 | 支 | 40.00 | 24 | 960 |
| 18 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/nanfu5号碱性电池 | 板 | 20.00 | 5 | 100 |
| 19 | 得力 33408 铅笔 | 得力/deli33408 | 盒 | 31.00 | 10 | 310 |
| 20 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli77790 | 把 | 10.00 | 6 | 60 |
| 21 | 得力 文件篮 | 得力/deli9209 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 22 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 23 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30203 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 24 | 得力 DLSX-33489 中性笔 | 得力/deliDLSX-33489 | 盒 | 20.00 | 36 | 720 |
| 25 | 得力 33227 印油/印泥/** | 得力/deli33227 | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
| 26 | 晨光 YD-981 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-981 | 本 | 10.00 | 3 | 30 |
| 27 | 利得 大号物业垃圾袋100*120cm 垃圾袋 | 利得大号物业垃圾袋100*120cm | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 28 | 公牛电器 插线板 | 公牛电器公牛 | 个 | 10.00 | 55 | 550 |
| 29 | 齐心 无型号 装订线材 拉杆夹 | 齐心/Comix无型号 | 包 | 40.00 | 100 | 4000 |
| 30 | 拖把 | 无品牌无型号 | 个 | 10.00 | 45 | 450 |
| 31 | 得力 8520A 长尾夹 | 得力/deli8520A | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 32 | 蓝月亮 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon洗手液 | 瓶 | 20.00 | 10 | 200 |
| 33 | 大卫 旋转拖把 | 大卫D10 | 套 | 10.00 | 99 | 990 |
| 34 | 得力 文件篮 | 得力/deli9848 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 35 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 20.00 | 4 | 80 |
| 36 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416 | 件 | 11.00 | 20 | 220 |
| 37 | 得力 0299 订书机 | 得力/deli0299 | 个 | 2.00 | 79 | 158 |
| 38 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 包 | 40.00 | 65 | 2600 |
| 39 | 得力 27019 文件夹 | 得力/deli27019 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 40 | 得力 A01 中性笔/碳素笔 | 得力/deliA01 | 支 | 10.00 | 2.5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 玛可斯尔
联系电话: 133****5407
传真:
地址: **县博格达尔镇三峡西路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: