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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **市流长乡荣荣奶品店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3546
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 队旗杆 | 1 | 18.0 | 无\无 | 验收通过 | |
| 2 | 小红领巾 | 20 | 20.0 | 无\无 | 验收通过 | |
| 3 | 口红 | 3 | 24.0 | 按要求\按要求 | 验收通过 | |
| 4 | 圆气球 | 8 | 80.0 | 马卡龙\100装 | 验收通过 | |
| 5 | 彩带 | 10 | 130.0 | 无\无 | 验收通过 | |
| 6 | 乒乓球拍 | 3 | 54.0 | 树华\B808 | 验收通过 | |
| 7 | 手拿小国旗 | 170 | 170.0 | 无\无 | 验收通过 | |
| 8 | 足球 | 3 | 168.0 | 匹克\5# | 验收通过 | |
| 9 | 羽毛球拍 | 6 | 228.0 | 乔丹\000 | 验收通过 | |
| 10 | 一次性头发带 | 5 | 30.0 | 无\无 | 验收通过 | |
| 11 | 剪刀 | 5 | 50.0 | 得力\6101 | 验收通过 | |
| 12 | 乒乓球拍 | 6 | 168.0 | 狂神\0618 | 验收通过 | |
| 13 | 7号电池 | 2 | 10.0 | 南孚\7# | 验收通过 | |
| 14 | 大绳 | 6 | 168.0 | 狂神\10米 | 验收通过 | |
| 15 | 5#电池 | 5 | 25.0 | 南孚\5# | 验收通过 | |
| 16 | 抽纸 | 1 | 220.0 | 洁柔\100抽 | 验收通过 | |
| 17 | 打气筒 | 6 | 30.0 | 无\无 | 验收通过 | |
| 18 | 长气球 | 5 | 65.0 | 无\无 | 验收通过 | |
| 19 | 小发夹 | 8 | 40.0 | 无\无 | 验收通过 | |
| 20 | 幕布 | 1 | 700.0 | 按规格\按规格 | 验收通过 | |
| 21 | 国旗杆 | 1 | 90.0 | 不锈钢\3# | 验收通过 | |
| 22 | 一次性杯子 | 1 | 100.0 | 富强\-4 | 验收通过 | |
| 23 | **帖纸 | 10 | 20.0 | 无\无 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |