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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N768********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 快递专用包装袋 | 得力/deliLQ517 | 件 | 12.00 | 15 | 180 |
| 2 | 得培力 D-55 档案盒 | 得培力/depliD-55 | 个 | 10.00 | 6.5 | 65 |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 个 | 12.00 | 3 | 36 |
| 4 | 晨光 MG007A 替芯/铅芯 | 晨光/M GMG007A | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 5 | 文印 A4 70g 打印/复印纸 | 文印A4 70g | 箱 | 10.00 | 175 | 1750 |
| 6 | 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 | 得力/deli8552ES | 筒 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈佳
联系电话: 158****7858
传真:
地址: **市**区**大街1049号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: