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根据《中华人民**国审计法》的规定,****审计局公告了《关于**市**区2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告 》(以下简称“审计整改报告”)。对审计整改报告反映的问题,我局高度重视,认真分析原因,切实推动整改,现将涉及我局问题的整改结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
审计整改报告反映我局立行立改类问题2个。为推动问题整改落实,我局对相关问题进行研判,严格落实整改要求,及时督办跟进,截至公告日2个问题已完成整改。
二、审计查出问题及整改情况
(一)关于绩效指标绩效目标设置不够合理、指标内涵不够具体明确的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我局已通过局党组会议研究,要求相关业务科室及时修订完善下一年度预算绩效指标体系,确保绩效目标设置科学合理、指标清晰量化、考核依据充分。
(二)关于采购预算编制不科学、验收不规范方面的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我局已通过局党组会议研究,健全制度约束,规范采购管理流程,严格执行新修订的采购管理制度,对项目预算编制、采购条件设置等事项严格把关,切实提升验收工作的规范性和有效性,坚决防止验收流于形式。
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2026年7月7日