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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1737
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 **柠檬洗洁精1kg 洗洁精 | 20 | 120.0 | 立白/Liby\**柠檬洗洁精1kg | 验收通过 | |
| 2 | 得力 83009 鼠标垫 | 20 | 240.0 | 得力/deli\83009 | 验收通过 | |
| 3 | 贵鑫 84消毒液 500ml | 10 | 50.0 | 贵鑫\84消毒液 500ml | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |