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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1G91922X****2202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力(deli)5855抽杆夹(10个/包)(单位:包)报告夹 | 得力/deli5855 | 包 | 30.00 | 2 | 60 |
| 2 | 绿联 20415 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen20415 | 件 | 1.00 | 45 | 45 |
| 3 | 绿联 VG103 VGA线 | 绿联/UgreenVG103 | 条 | 16.00 | 15 | 240 |
| 4 | 深蓝大道 打印线 10米 数码线材 | 深蓝大道打印线 | 根 | 2.00 | 45 | 90 |
| 5 | 得力 5620 得力5620牛皮纸档案盒(黄)(单位:袋)10个/袋 | 得力/deli5620 | 个 | 2.00 | 24.9 | 49.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: ****673
传真:
地址: **生产建设****农场育坪街10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: