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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB075********8205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 EB8554ES 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixEB8554ES | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 2 | 得力 3213 橡皮筋 黄皮筋 | 得力/deli3213 | 包 | 1.00 | 5 | 5 |
| 3 | 太阳牌 899 印油/印泥/**/印油 | 太阳牌899 | 件 | 2.00 | 24 | 48 |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
| 5 | 得力 相册/彩纸 | 得力/deli相册 | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
| 6 | 得力 5910 档案袋 | 得力/deli5910 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 7 | 晨光/M G ASG97110 胶棒 | 晨光/M GASG97110 | 盒 | 1.00 | 100 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵梓竹
联系电话: 180****5678
传真:
地址: **市团结街道**路22号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: