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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****159XD****9803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力高 彩色卡纸 卡纸 纸带 | 得力高彩色卡纸 | 包 | 15.00 | 2.3 | 34.5 |
| 2 | 晨光 967851 折纸/手工纸 粘土 | 晨光/M G967851 | 包 | 15.00 | 10 | 150 |
| 3 | 得力 S368 铅笔 | 得力/deliS368 | 套 | 15.00 | 2 | 30 |
| 4 | 晨光 APS906R3 卷笔刀/削笔器 削笔机 | 晨光/M GAPS906R3 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 5 | 齐心 橡皮筋 | 齐心/Comix橡皮筋 | 包 | 2.00 | 7.5 | 15 |
| 6 | 爱好 CP611 水彩笔 | 爱好/AIHAOCP611 | 盒 | 15.00 | 9.5 | 142.5 |
| 7 | 得力 6357 胶水/固体胶 | 得力/deli6357 | 支 | 10.00 | 5 | 50 |
| 8 | fszrsds003 圣诞用品/礼品/装饰品/气球 | 无品牌fszrsds003 | 包 | 2.00 | 19 | 38 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张丽娜
联系电话: 186****8987
传真:
地址: **市迎宾路88号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: