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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****159XD****10401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 直液式走珠笔 | 得力/deliS656 | 支 | 150.00 | 2 | 300 |
| 2 | 晨光 AGR67017 中性笔黑色0.5mm | 晨光/M GAGR67017 | 支 | 15.00 | 3 | 45 |
| 3 | 红双喜 T5002 乒乓球拍 | 红双喜/DHST5002 | 副 | 2.00 | 40 | 80 |
| 4 | 摩腾 GA72 篮球(5号) | 摩腾/MoltenGA72 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张丽娜
联系电话: 186****8987
传真:
地址: **市迎宾路88号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: