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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5463
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 | 2 | 11.0 | 南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 订书针通用型(1000枚/盒) | 1 | 15.0 | 得力/deli\0012 高强度订书钉 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛A4会计凭证封面 横版 竖版财务凭证封面 包角 一包25套 | 3 | 24.0 | 西玛/simaa\FM151 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛A4会计凭证封面 横版 竖版财务凭证封面 包角 一包25套 | 10 | 260.0 | 西玛/simaa\FM151 | 验收通过 | |
| 5 | 正彩 A4费用 经费支出报销单 报销单据粘贴单 原始单据粘贴单 | 50 | 450.0 | 正彩/ZNCI\A4 | 验收通过 | |
| 6 | 正彩 A4费用 经费支出报销单 报销单据粘贴单 原始单据粘贴单 | 50 | 450.0 | 正彩/ZNCI\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |