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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB150********801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 中加沃安 手缝沙包 沙包 | 中加沃安手缝沙包 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 立鹤 毽子 | 立鹤毽子 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 得力 F4140 跳绳 | 得力/deliF4140 | 根 | 10.00 | 30 | 300 |
| 4 | 李宁 LVQK725-1 排球 | 李宁/LiningLVQK725-1 | 只 | 3.00 | 100 | 300 |
| 5 | 得力 5806 便笺盒/卡片索引盒 | 得力/deli5806 | 件 | 30.00 | 10 | 300 |
| 6 | 李宁 LBQK586-3 篮球 | 李宁/LiningLBQK586-3 | 只 | 2.00 | 150 | 300 |
| 7 | 晨光 APMW7606 马克笔 | 晨光/M GAPMW7606 | 盒 | 30.00 | 30 | 900 |
| 8 | 红双喜 户外乒乓球 乒乓球 | 红双喜/DHS户外乒乓球 | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
| 9 | 尤尼克斯 AS-03 羽毛球 | 尤尼克斯/YONEXAS-03 | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
| 10 | 红双喜 EG301 羽毛球拍 | 红双喜/DHSEG301 | 套 | 5.00 | 50 | 250 |
| 11 | 得力 73353 儿童填色本+ 彩笔 | 得力/deli73353 | 件 | 400.00 | 5 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁维香
联系电话: 139****5162
传真:
地址: **县新**
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: