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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2026002201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94817B 档案盒 | 晨光/M GADM94817B, | 个 | 30.00 | 14 | 420 |
| 2 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92743, | 包 | 15.00 | 9 | 135 |
| 3 | 维达 3层130抽24包 抽纸 | 维达/Vinda3层130抽24包, | 箱 | 32.00 | 65 | 2080 |
| 4 | 维达 4层140g12卷 卷筒纸 | 维达/Vinda4层140g12卷, | 提 | 32.00 | 21.9 | 700.8 |
| 5 | 晨光 APYD1K78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYD1K78, | 本 | 10.00 | 16 | 160 |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 15.00 | 23.5 | 352.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 欧国丹
联系电话: 183****3218
传真:
地址: **县县府路5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: