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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6490
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S206 替芯/铅芯 | 200 | 200.0 | 得力/deli\S206 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S206 替芯/铅芯 | 200 | 200.0 | 得力/deli\S206 | 验收通过 | |
| 3 | 超霸 碱性7号电池 普通干电池 | 50 | 275.0 | 超霸/GP\碱性7号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 超霸 碱性5号电池 普通干电池 | 100 | 270.0 | 超霸/GP\碱性5号电池 | 验收通过 | |
| 5 | 66 扫把 | 14 | 308.0 | 无品牌\66 | 验收通过 | |
| 6 | 旋转拖把 | 14 | 168.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 1205 垃圾桶 | 10 | 125.0 | 茶花\1205 | 验收通过 | |
| 8 | 利得 120*130 垃圾袋 | 2 | 140.0 | 利得\120*130 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 300011 垃圾袋 | 100 | 400.0 | 茶花\300011 | 验收通过 | |
| 10 | 南洋 乳胶手套 家务手套 | 5 | 32.5 | 南洋\乳胶手套 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 33497 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 72.0 | 得力/deli\33497 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0042-A 图钉/工字钉 | 40 | 200.0 | 得力/deli\0042-A | 验收通过 | |
| 13 | 上汇 1037 别针/回形针/大头针 | 10 | 240.0 | 上汇/SHANGHUI\1037 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0012 订书钉 | 5 | 90.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 S01 中性笔 中性笔 | 10 | 290.0 | 得力/deli\S01 中性笔 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 S01 中性笔 中性笔 | 10 | 290.0 | 得力/deli\S01 中性笔 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |