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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2427X****7203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 四诚 S313 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 四诚S313 | 件 | 1.00 | 200 | 200 |
| 2 | 啄木鸟 光盘袋 | 啄木鸟/PLOVER光盘袋 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 得力 3号 毛边纸 涤纶加厚款国旗 | 得力/deli3号 | 包 | 3.00 | 29 | 87 |
| 4 | 茶花 4406 刷子 | 茶花4406 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 5 | 公牛 GNV-UUN153 多功能插座 | 公牛/BULLGNV-UUN153 | 件 | 4.00 | 80 | 320 |
| 6 | 得力 33431-HB 铅笔 | 得力/deli33431-HB | 支 | 5.00 | 5 | 25 |
| 7 | 得力 9526 票夹/长尾夹 | 得力/deli9526 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 8 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0016 | 盒 | 2.00 | 19 | 38 |
| 9 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 2.00 | 32 | 64 |
| 10 | 张小泉 S****0100 剪刀 | 张小泉S****0100 | 把 | 4.00 | 28 | 112 |
| 11 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli83639 | 包 | 2.00 | 45 | 90 |
| 12 | 谐晟 芨芨草大扫把 扫把 | 谐晟芨芨草大扫把 | 把 | 8.00 | 20 | 160 |
| 13 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 29.00 | 3 | 87 |
| 14 | 得力 18821 垃圾桶 | 得力/deli18821 | 个 | 3.00 | 24 | 72 |
| 15 | 西兰 空气净化剂 | 西兰70g | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 16 | 绿伞 去油污绿橄榄香型500g 油污清洁剂 | 绿伞/LS去油污绿橄榄香型500g | 瓶 | 4.00 | 28 | 112 |
| 17 | 得力/deli 33474 档案袋 | 得力/deli33474 | 个 | 18.00 | 2 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 189****5593
传真:
地址: **县杭桂路258号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: