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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7265
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-603 接线板 | 2 | 108.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 2 | 美丽雅 HC068926 平板拖把 | 2 | 276.0 | 美丽雅/MARYYA\HC068926 | 验收通过 | |
| 3 | 奥妙 深层洁净 2kg 洗衣粉 | 10 | 199.0 | 奥妙/OMO\深层洁净 | 验收通过 | |
| 4 | 大垃圾桶 学校用 大容量垃圾桶 | 2 | 236.0 | 无品牌\大垃圾桶 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 19380 一次性口罩 | 200 | 60.0 | 得力/deli\19380 | 验收通过 | |
| 6 | 胶皮手套 | 4 | 40.0 | 无品牌\胶皮手套 | 验收通过 | |
| 7 | 橡胶手套 | 10 | 80.0 | 无品牌\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 8 | 回力 838 雨鞋 | 4 | 212.0 | 回力/Warrior\838 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |