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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********269802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7577 奖状/证书 | 得力/deli7577 | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 2 | 天章 天鹤A4/80g复印纸 打印/复印纸 | 天章/TANGO天鹤A4/80g复印纸 | 箱 | 9.00 | 200 | 1800 |
| 3 | 得力 7949 学生用笔记本 笔记本 | 得力/deli7949 | 件 | 16.00 | 17.5 | 280 |
| 4 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 件 | 20.00 | 12 | 240 |
| 5 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 2.00 | 50 | 100 |
| 6 | 得力 DBH-F2612A 碳粉 | 得力/deliDBH-F2612A | 盒 | 11.00 | 60 | 660 |
| 7 | 现代美 AK-59 0.5按动签字笔 | 现代美AK-59 | 件 | 20.00 | 20 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈强
联系电话: 177****3393
传真:
地址: **县和布**街036号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: