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根据《中华人民**国审计法》的规定,****审计局公告了《**市**区2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称《审计整改报告》)。对审计整改报告反映的问题,我局高度重视,认真分析原因,切实推动整改,现将涉及我局问题的整改结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
《审计整改报告》反映我局立行立改类问题1个。为推动问题整改落实,我局高度重视,立即开展了自查,针对问题进行了深刻的剖析和认真细致的研究,局主要负责同志召开党组会专题研究推动整改落实工作,切实压实整改责任,确保整改彻底完成。截至公告日已整改问题1个。
二、审计查出问题及整改情况
关于部分存量资金未及时上缴财政的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,一是深入学习财政资金管理规定,****中学习与个人自学相结合的方式,组织相关人员进一步掌握结余资金管理规定,确保资金管理规范高效。二是强化预算执行全过程监督,定期跟踪分析预算执行进度与偏差,动态掌握资金使用情况,已将相关存****财政国库。