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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M071********00019
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 A1249-36 档案盒 | 齐心/ComixA1249-36 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli0467 | 个 | 4.00 | 18.5 | 74 |
| 3 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M GARP50901 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 4 | 得力 VP203 橡皮 | 得力/deliVP203 | 块 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 2.00 | 15.5 | 31 |
| 6 | 晨光 AWP308E2 铅笔 | 晨光/M GAWP308E2 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 7 | 得力 S107 水笔 | 得力/deliS107 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
| 8 | 得力 63110 文件夹 | 得力/deli63110 | 个 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 9 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-B2080 | 件 | 1.00 | 68 | 68 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周润峰
联系电话: ****015****
传真:
地址: **省****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区山背末期C1栋东中单元西套第****002号
附件信息: