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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********267201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 SDDD3-064G-Z46W U盘 | 闪迪/SandiskSDDD3-064G-Z46W | 个 | 10.00 | 90 | 900 |
| 2 | 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG-2110 | 盒 | 30.00 | 20 | 600 |
| 3 | 得力 TP560 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP560 | 盒 | 30.00 | 20 | 600 |
| 4 | 晨光 APY4G411 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY4G411 | 本 | 8.00 | 28 | 224 |
| 5 | 齐心/Comix 60mm AG-60 牛皮纸档案盒 A4文件资料盒 10个装 | 齐心/ComixAG-60 | 盒 | 30.00 | 30 | 900 |
| 6 | 得力 7303S 得力7303S刷片液体胶水(透明)(125ml/支) | 得力/deli7303S | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 7 | 得力 27050 胶棒 | 得力/deli27050 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐江运
联系电话: 130****9661
传真:
地址: ****政府003
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: