开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2863
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DL-S160EF 钢笔 | 10 | 185.0 | 得力/deli\DL-S160EF | 验收通过 | |
| 2 | 得力 钢直尺 | 10 | 200.0 | 得力/deli\8461 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7602 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 115.0 | 得力/deli\7602 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 FPS90608 卷笔刀/削笔器 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\FPS90608 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 笔袋笔筒 | 10 | 100.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 66782 笔袋 | 10 | 250.0 | 得力/deli\66782 | 验收通过 | |
| 7 | 卡拉羊 背包 学生书包 | 16 | 3200.0 | 卡拉羊\背包 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |