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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3738
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 27.5 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1526ES 12位计算器带真人语音款带声音商用计算机会计专用多功能大按键大屏幕办公用品【带电池】 亚克力面板-银色中号 1526ES | 2 | 88.0 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5590 文件袋 | 10 | 320.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7122 胶棒 | 5 | 170.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 5 | 7302 胶水 | 4 | 112.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7537 橡皮 | 2 | 48.0 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 A01 中性笔 | 4 | 94.0 | 得力/deli\A01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 日记本 | 20 | 480.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 18275-03 多功能插座 | 5 | 240.0 | 得力/deli\18275-03 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 55.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 78995 文件座/文件架/文件框 | 5 | 110.0 | 得力/deli\78995 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 水笔 | 5 | 300.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸 | 20 | 3900.0 | 得力/deli\莱茵河 A4 70g | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |