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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7328
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 狂神 KS6000 7号PU篮球 | 2 | 198.0 | 狂神\KS6000 | 验收通过 | |
| 2 | 世达 SB405 足球 | 2 | 280.0 | 世达/SATA\SB405 | 验收通过 | |
| 3 | 兄弟 2050 墨粉/碳粉 | 5 | 150.0 | 兄弟/BROTHER\2050 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551ES 彩色长尾票夹 | 2 | 32.5 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7103 固体胶 | 2 | 60.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8553 彩色长尾票夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8556 彩色长尾票夹 | 7 | 84.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli DLH-278A 硒鼓激光碳粉盒 (单位:只) 黑 | 5 | 425.0 | 得力/deli\DLH-278A | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5682 档案盒 | 32 | 224.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |