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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1360
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 德力西电气 DEDW122 无线扩音器教师上课用麦克风 | 4 | 436.0 | 德力西电气\DEDW122 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT32150 抽纸 | 60 | 1440.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 3 | 新金桔1kg 立白新金桔1KG洗洁精 | 100 | 1000.0 | 立白/Liby\新金桔1kg | 验收通过 | |
| 4 | 立白 2.38千克 洗衣液/洗衣粉 | 12 | 420.0 | 立白/Liby\2.38千克 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 | 24 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 24 | 216.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 7 | 回力 雨鞋 | 8 | 224.0 | 回力/Warrior\1.2+ | 验收通过 | |
| 8 | 洁丽雅 1176 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 40 | 340.0 | 洁丽雅/grace\1176 | 验收通过 | |
| 9 | 先锋 一次性纸杯 | 50 | 425.0 | 先锋/SINGFUN\1*100 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |