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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3225
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得宝 抽纸 | 19 | 665.0 | 得宝/TEMPO\抽纸 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 塑杯 | 6 | 96.0 | 妙洁/magic\妙洁纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 得宝 卷纸4层*160g*10卷 卷筒纸 | 7 | 245.0 | 得宝/TEMPO\卷纸4层*160g*10卷 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 4 | 56.0 | 妙洁/magic\抽绳束口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 TP541 票夹/长尾夹 | 9 | 90.0 | 得力/deli\TP541 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 XCA080 湿巾 | 12 | 144.0 | 心相印/mind act upon mind\XCA080 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33440 档案盒 | 10 | 320.0 | 得力/deli\33440 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AWG97003 胶水 | 4 | 8.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 12 | 54.0 | 南孚/nanfu\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |