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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7187
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 书报架/展示架 | 1 | 198.0 | 得力/deli\9303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9794 桌面文件柜 | 3 | 237.0 | 得力/deli\9794 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63451 文件袋 | 45 | 891.0 | 得力/deli\63451 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 27037 档案盒 | 32 | 2656.0 | 得力/deli\27037 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33179 档案盒 | 27 | 783.0 | 得力/deli\33179 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 22251 PU/PVC笔记本 | 67 | 1943.0 | 得力/deli\22251 | 验收通过 | |
| 7 | 申士 9018 PU/PVC笔记本 | 30 | 540.0 | 申士/SNSIR\9018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 NS081 订书机 | 3 | 87.0 | 得力/deli\NS081 | 验收通过 | |
| 9 | 好媳妇 AGW-4442 平板拖把 | 14 | 826.0 | 好媳妇\AGW-4442 | 验收通过 | |
| 10 | 好媳妇 簸箕 | 13 | 780.0 | 好媳妇\扫把簸箕套装组合 | 验收通过 | |
| 11 | 娃哈哈 饮用纯净水550ml 矿泉水/纯净水 | 30 | 1440.0 | 娃哈哈\饮用纯净水550ml | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |