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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6088
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号电池 | 40 | 80.0 | 南孚/NANFU\南孚7号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号电池 | 100 | 200.0 | 南孚/NANFU\南孚7号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3345 灰色16K 120张羊巴软皮面 记事本 不干胶标签 | 10 | 143.6 | 得力/deli\3345 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6018 剪刀 154mm | 5 | 25.0 | 得力文具\6018 | 验收通过 | |
| 5 | 鹏博陶瓷 骨瓷杯 杯子 带盖陶瓷杯 办公杯 | 20 | 186.4 | 鹏博陶瓷\骨瓷杯 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 MG-6100 黑色笔芯 替芯/铅芯0.38mm 20支/盒 | 5 | 65.55 | 晨光/M G\MG-6100 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33109 得力/deli 33109 0.5mm中性笔签字笔水笔 子弹头黑色 | 120 | 118.8 | 得力/deli\33109 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |