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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1398
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中柏 秀丽笔(12支/盒) | 10 | 450.0 | 中柏\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 其它插座 | 10 | 870.0 | 公牛/BULL\插座 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5685 档案盒 | 36 | 648.0 | 得力/deli\5685 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18505 普通干电池 | 60 | 480.0 | 得力/deli\18505 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18501 普通干电池(4节/板) | 60 | 480.0 | 得力/deli\18501 | 验收通过 | |
| 6 | 金号 G1955H 毛巾/面巾/方巾 | 12 | 216.0 | 金号\G1955H | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 48 | 720.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6001 剪刀 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0414 订书机 | 20 | 300.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |