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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8818
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6906 替芯/铅芯 | 3 | 54.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 SA108 中性笔 | 1 | 24.0 | 得力/deli\SA108 | 验收通过 | |
| 3 | 文件架 | 1 | 20.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 户外滚动推尺 | 1 | 208.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 无型号 家居消毒液 | 2 | 24.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 胶棉拖把 | 1 | 45.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 3 | 48.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 无型号 纸杯 | 30 | 300.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 维达 无型号 卷筒纸 | 6 | 1080.0 | 维达/Vinda\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 维达 无型号 抽纸 | 4 | 480.0 | 维达/Vinda\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |