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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N340********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30904 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30904 | 卷 | 60.00 | 16 | 960 |
| 2 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli0017 | 盒 | 20.00 | 6 | 120 |
| 3 | 心相印 LR1710 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon MindLR1710 | 提 | 60.00 | 30 | 1800 |
| 4 | 得力 S20 中性笔 | 得力/deliS20 | 盒 | 30.00 | 16 | 480 |
| 5 | 得力0603 文具剪刀 | 得力/deli得力0603 | 把 | 180.00 | 5 | 900 |
| 6 | 得力 HM315 记号笔 | 得力/deliHM315 | 支 | 50.00 | 3 | 150 |
| 7 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 节 | 120.00 | 3 | 360 |
| 8 | 得力 6372 胶棒 | 得力/deli6372 | 支 | 30.00 | 6 | 180 |
| 9 | 得力 30437 双面胶带 | 得力/deli30437 | 卷 | 32.00 | 2.5 | 80 |
| 10 | 茶花 220006 一次性雨衣 | 茶花220006 | 件 | 2000.00 | 3 | 6000 |
| 11 | 得力 30412 胸卡绳 | 得力/deli30412 | 个 | 196.00 | 2 | 392 |
| 12 | 得力 5920 档案袋 | 得力/deli5920 | 只 | 30.00 | 9 | 270 |
| 13 | 得力 8387 档案袋 | 得力/deli8387 | 个 | 60.00 | 9 | 540 |
| 14 | 得力 34477 订书机 | 得力/deli34477 | 个 | 6.00 | 38 | 228 |
| 15 | 公牛 GN-216 接线板 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 10.00 | 135 | 1350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 程云冶
联系电话: 188****9399
传真:
地址: 沿江东路759号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: