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| 项目名称 | ****2023至2024年度医院重点岗位内部审计工作 | 项目编码 | **** |
| 单位 | **** | 发布时间 | 2026-07-16 |
| 项目负责人 | 钟莉华 | 项目标的(万元) | 1.95 |
| 预计服务金额(元) | 19,500.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2026-08-03 | 服务结束时间 | 2026-08-28 |
| 竞投结束时间 | 2026-07-21 | 开标时间标书代写 | 2026-07-24 |
| 选取方式 | 项目竞投 | 所需服务事项 | 内部控制审计 其他会计服务 |
| 项目要求 | 无失信记录 | ||
| 服务内容 | 我院计划于2026年对13个重点岗位人员进行内部审计,财务3名(财务工作内控及岗位职责审计),办公室采购1名(合同审计及采购工作其他相关审计),药房采购负责人1名,疫苗采购负责人1名,库房管理人员1名(药品、物资、疫苗进销存及科室相关工作审计),中层干部6人(岗位廉政风险及岗位职能职责审计),审计区间为2023至2025年度。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | 具备相关服务资质证件单位/公司 | ||
| 投标资料清单说明 | ****医院内部审计工作、有相关审计业绩单位/公司优先,低价中标。 | ||
| 备注 |