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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB166********2001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 PF60AK 资料册 | 齐心/ComixPF60AK | 个 | 3.00 | 9 | 27 |
| 2 | 齐心 A868 报告夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
| 3 | 齐心 B3635 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3635 | 个 | 3.00 | 7 | 21 |
| 4 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 支 | 3.00 | 24 | 72 |
| 5 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 科力邦KB1002 | 捆 | 10.00 | 4 | 40 |
| 6 | 南韩 黄色 25g 胶棒 | 南韩黄色 25g | 个 | 4.00 | 4 | 16 |
| 7 | 齐心 B3633 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3633 | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 8 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 5.00 | 9 | 45 |
| 9 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 10 | 齐心 Q310 报告夹 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 11 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli8384 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
| 12 | 西玛 6633 档案袋 | 西玛/simaa6633 | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
| 13 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 22.00 | 12 | 264 |
| 14 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli5609 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 15 | 得力 5622ES 档案盒 | 得力/deli5622ES | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 16 | 宝克 PC1048 中性笔 | 宝克/BaokePC1048 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王艺潼
联系电话: ****104
传真:
地址: **市**区**南路398号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: